稽核岗位职责和工作内容(最新7篇)

稽核是稽查和复核的简称,是稽查和审核的意思。审计在银行的传统说法称为稽核。审计与稽核基本上是一个意思,是指对经济活动的监督检查。以下是人见人爱的小编分享的稽核岗位职责和工作内容(最新7篇),希望能够给予您一些参考与帮助。

稽核岗位职责 篇1

一、认真学习掌握财经方针、政策、法规、制度,熟悉各项财务制度及会计核算内容和各项目的开支范围和标准;

二、记帐凭单要审核部门、部门编号、科目、科目编号、摘要、金额是否与报销部门相符,制单、出纳签章及日期、附件张数、报销人签字是否齐全;

三、原始凭证要严格审核票据是否合法,内容是否真实、完备,各项报销手续是否齐全,数字是否准确;

四、稽核中出现的不符合规定的预算收支和手续不完备的凭证,拒绝支付或让经办人补办手续,并有权向审核制单人员提出更正或重新制单;

五、审核总帐与分类帐的数字是否衔接,现金和银行日记帐是否日清月结,有无超库存限额现象,银行支票领用签发是否符合规定,是否做到帐实、帐证、帐帐相符;

六、审核各类帐表是否符合制度规定和编制要求,各种会计报表中的数据是否与会计帐簿中的数据相衔接,勾稽关系是否正确;

七、各项收支指标收否正确,计划是否可行,规定是否合理,各项开支是否有预算指标,资金是否落实;

八、认真完成其他需要审核的工作,对稽核中发现和纠正的问题应不断进行总结,提出改进措施。

稽核岗位职责 篇2

1、 熟悉和掌握国家财政政策法规、学校财务管理制度、会计制度和各类会计科目的会计资料。

2、 按照财务有关规定,对会计凭证和原始凭证的有效性、真实性、会计科目的正确性、程序的完整性、数字的准确性、附件、印章的完整性进行审核。

3、负责审核系统所有输入数据的正确性和一致性。

4、 负责联系相关部门查询资金使用情况,并带来相关信息。积极收集相关数据,分析会计数据。

5、 每月检查往来账目,督促经办人员及时结账,年终清理往来账目,找出坏账及坏账产生的原因。

6、 每月核对银行存款日记账和对账单,编制银行存款余额调整表,对未结算项目及时核对。

7、 按照规定及时申请、收集、核对各类收费单据,每月认真审核票据使用情况,确保票据、资金、账户一致。

8、 严格遵守会计电算化管理制度,熟悉会计软件操作。

9、 完成领导交办的其他工作。

审计人员的职责:

1、 负责部门贷款的审核,并在出纳核发的支票无误后,加盖银行记录章。

2、 负责对公司各项财务收支进行审计,严格控制财务收支,按计划支出,控制各项费用,杜绝异常费用。

3、负责审核会计凭证,确保每一张凭证的真实性,完整的程序,准确的数字,正确的会计科目。审核号是连续的,附件账单是符合的,盖章是完整的,签字是完整的。

4、 手工应收帐款登记,与电脑对账。

5、 按照正常审批流程,负责各客户的装修返利计算、促销返利计算、奖励返利计算、差价返利计算及付款。

6、 负责分公司资金的申请、对外汇款的执行、当地按揭付款、会计费用的支付、各类租赁合同(包括租入、租出)的核算与管理、存款与存款、租金的摊销、工程合同的管理、工程利润的核算、资金流的统计与监控等。

7、 协助财务经理核算分公司工资,并根据审核后的工资表及时发放工资。

8、 负责提交相关财务报表,确保准确性和及时性,包括(但不限于):日报表、月费用报表、各类返利报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收账款报表等。

9、 装订和管理本部门的财务档案。

10、 负责领导交办的相关文件的打印、分发和统计。

11、 完成领导交办的其他工作。

1、 负责部门贷款的审核,并在出纳核发的支票无误后,加盖银行记录章。

2、 负责对公司各 项财务收支进行审计,严格控制财务收支,按计划支出,控制各项费用,杜绝异常费用。

3、负责审核会计凭证,确保每一张凭证的真实性,完整的程序,准确的数字,正确的会计科目。审核号是连续的,附件账单是符合的,盖章是完整的,签字是完整的。

4、 手工应收帐款登记,与电脑对账。

5、 按照正常审批流程,负责各客户的装修返利计算、促销返利计算、奖励返利计算、差价返利计算及付款。

稽核岗位职责 篇3

1、负责公司稽核管理制度、流程的建立、执行与改进;

2、负责稽核团队的建设、培养、激励与优化;

3、负责稽核团队的工作计划、分解与落实,确保团队目标的实现;

4、负责组织开展对公司业务系统运行情况的常规稽核检查工作,编制稽核检查报告并向上级汇报;

5、负责组织开展对公司各系统运行情况的专项稽核工作,编制稽核检查报告并向上级汇报;

6、负责就稽核检查中发现的问题进行监督改进;

7、负责定期/不定期的对稽核管理工作进行总结与改进,编制总结报告并向上级汇报;

8、参与公司风险管理体系建设与改进的相关工作;

9、参与公司新业务/新产品设计的相关工作;

10、参与高管与核心岗位人员的离任、离岗审计稽核工作,并提交稽核报告。

稽核岗位职责 篇4

帐务稽核

1、各项支出凭证的审核事项。

2、各项收入帐项的审核事项。

3、各项摊提折旧的事项。

4、应收应付、预付帐的审核事项。

5、原物料、成品、在制品、存货估价的审核事项。

6、各厂厂务费用分摊方法的审核事项。

7、有关本公司所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务查核事项。

8、营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目的审核事项。

9、其他有关调整记帐科目,变更计算方法,减少支出的建议事项。

业务稽核

1、各处厂业务工作进度的审核事项。

2、各处厂工作的进行是否依照规定的查核事项。

3、各项会议决定办理事项的追踪事项。

4、其他与业务稽核有关的事项。

财务稽核

1、关财产的购置或处理的审核事项。

2、有关原物料采购招标比价的监督及价格审核事项。

3、有关对外订立财物契约的审查事项。

4、有关本公司及所属分支机构现金、票据、有价证券、应收帐款、银行往来的抽查事项。

5、有关财产及原物料成品库存的抽查事项。

6、其他与财务稽核有关的事项。

稽核岗位的职责 篇5

1、负责按照稽核部主管安排的工作,开展对公司生产经营过程中各环节内控制度的执行情况稽核;

2、对公司各部门执行预算情况予以稽核;

3、对公司收入及支出情况予以稽核;

4、对合同执行情况予以稽核;

5、对公司纳税及汇算清缴情况予以稽核;

6、执行领导安排的其他相关工作。

稽核岗位职责 篇6

1、维护集团品牌形象,堵塞管理漏洞,减少公司损失;

2、地区稽核稽查体系运行与执行;

3、完成主管交办的日、周、月工作任务;

4、负责店面运营管理的检查、评估;

5、负责店员、顾客、联营商的举报投诉管理,并以事实为依据进行调查;

6、负责稽查发现店面运营问题,督促门店整改,并向主管汇报;

7、完成主管交办的其他事宜。

稽核岗位职责 篇7

1、现场各部门的实际操作与文件的一致性,不符合的跟踪改善;

2、熟知公司各部门的工作流程和规范,严格执行公司稽核制度,对稽核的真实度高度负责;

3、对稽核中发现的问题及时提出意见与上级汇报反映;

4、定期对稽核中发现的问题归类汇总、分析原因并提出建设性建议;

5、完成领导交办其它工作内容;

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