审计员工作职责与内容(精选31篇)
1、具有高度敬业精神、团队意识强
2、具有较强的沟通、组织协调、分析判断能力
3、负责对集团公司工程项目材料签收等进行监督审查
4、负责劳务资料的收集归档、费用的报销及其他日常事务;
5、完成劳务经理交代的其他事务。
1.按照内部审计准则要求确认和评价被审计单位制度执行的合规性、有效性,单位经济业务发生的真实性、合法性、完整性,按时完成公司内部审计相关工作。
2.负责建立项目审计标准化操作流程,具体实施项目决算审计等专项审计,并做好审计资料的归档及管理。
3.负责办理审计监督的日常工作,按时报送各类报告及报表。
4.负责配合上级部门对项目实施过程、项目安全、质量事故等监督检查的相关工作。
5.负责建立审计发现问题监督台账,定期跟踪、梳理汇总并报告整改情况。
6.负责在建项目过程跟踪审计。
7.完成领导交办的其他事情。
审计工程项目的整体造价、分段造价以及成本预算等工作的审计核算
具体实施公司所有工程项目的结算审计,并按时出具结算审核单
协助制订工程审计制度,编制工程审计相关指引
根据工作计划对工程模块进行审计,收集整理各项审计底稿和证据,撰写审计报告
负责工程造价审计工作,包括预算、变更签证、结算审计等
及时了解掌握工程造价变化情况信息,收集掌握与工程造价、工程预决算有关的技术资料和文件,实施工程预算动态管理
1、能独立完成审计底稿,出具正式报告;
2、能够充分了解客户对于审计项目的需求和目的,制定相应的审计方案,外勤审计现场的管理、指导、分工,带领审计团队顺利完成审计任务;
3、拟定审计方案,撰写审计报告,督促审计底稿的完整归档;
4、负责对审计助理人员进行有效的培训和管理,提升审计助理的技能,培养团队精神;
5、负责审计过程中与相关部门、客户及政府部门(工商、财政、税务等部门)的协调和沟通。
1、处理审计案例,为客户提供专业服务,执行审计程序;编制审计底稿,客户资料整理归档;
2、客户资料的归档与整理;
3、及时反映工作遇到的难题和工作改进建议;
4、向上级每周汇报工作,并提出改进工作建议;
5、积极参与部门的培训与讨论,配合审计主管的工作;
6、完成上级交办的其他工作任务;
1、对公司各项制度的执行情况进行审计督查;
2、对公司各部门、各区域的资金、财产的管理使用情况和完整安全进行监督审计;
3、对公司各部门、各区域的经济合同管理及经济效益进行监督审计;
4、对公司各区域门店经营、管理、安全进行监督审计;
5、对严重违反公司财经纪律、侵占公司资产、贪污挪用公款等损害公司利益的行为及举报,领导交办的审计督查工作进行专项审计,并出具处理意见和建议。
在上级领导下,拟订审计计划方案;
按照审计程序和审计方法,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为公司运营提供增值服务;
编写审计工作底稿,进而编制审计报告,确保审计证据支持审计目的;
实施专项审计任务;
建立管理审计档案。
1、负责促销费用相关流程制度及体系的搭建;
2、负责大区促销费用年度预算;
3、促销费用月度方案管理
4、促销费用授权管理
5、促销费用核算管理
6、促销费用查核及分析
1、 每年定期梳理集团所有公司内部管理制度(存档于集团公司行政档案处备查),保障各公司在制度下顺利运行;
2、定期或不定期对集团所有公司进行审计,形成相应内部审计报告,审计报告内容包括:内控及各公司发布的管理制度及会计制度执行情况汇报、财务报告(季、半年、年度)是否真实准确反映被审计公司情况,保证前期搭建的所有管理制度行之有效执行,避免流于形式,保证财务报表数据真实准确合法合规;
3、定期或不定期对集团所有公司进行纳税专项审计,形成相应纳税审计报告,审计报告内容包括:被审计公司所有纳税情况汇报,适用国家税种及税率是否正确,计提应纳税额及已纳税额是否准确、真实,是否按期申报,按期交纳,是否有无遗漏,存在问题是否补充申报或完善解决;
4、 对审计中发现的内部管理制度问题及时进行调整和完善。(重点是资金管理、固定资产存货等、对外采购、费用报销、授权文件等);
5、负责审计集团所有公司股东会决议或其他重大决策所依据的内部管理报表及各项经济、财务数据。保障公司重大决策所依据的数据真实、准确、有效,审计人员应当在出具相应专项审核报告或在内部管理报表或数据上签字,承担相应复核及审核责任;
6、 集团公司其他相关工作。
1、负责对业务过程中产生的单据、合同进行审核,并及时入账
2、增值税、附加税、企业所得税 ,财务报表申报;
3、负责税务申报相关凭证填制与核对工作。
4、编制各种会计报表,编写会计报表附注,进行财务报表分析并上报高层管理
5、定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符
1、制定项目审计计划及实施方案;
2、实施审计程序,审核审计资料的正确性和合理性,对内控制度的充分性和有效性进行检查和评估;
3、出具内部审计报告、专项审计报告、评价报告等;
4、对审计问题点进行跟踪审计;
5、协助外部机构开展相关审计、稽查工作;
6、领导交办的其它事项。
1.制定、贯彻、落实公司各项审计管理制度及内控制度;
2. 制订年度审计计划,执行公司内部审计工作,包括对公司的内控、财务、投资、预决算进行审计,以及对经济合同、协议等进行审计;
3.对公司固定资产投资项目、财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计;
4.对公司预算内及预算外资金的管理和使用情况进行审计;
5.编制审计底稿、撰写审计报告和审计建议,并对相关的审计资料、文件进行归档管理;
6.参与对公司各类工程施工项目、物资比质比价、采购招标等经济活动的过程及结果进行督查;
7.参与对有损于公司利益或严重违反财经纪律的行为,会同相关部门进行审计;
8.参与对在建工程的跟踪审计;
9.参与对竣工的基建工程,按规定组织资料,会同相关部门进行结算审计;
10.及时编写审计报告,按时向主管领导汇报工作情况;
11.按时完成领导交给的临时任务。
1、各项费用合规性,合理性,金额正确性及原始单据有效性审计,预算内、外资金的使用情况审计;
2、负责各类费用的统计及相关费用预算金额表的编制,协助上级编制审计工作底稿,审计资料整理、归档等工作;
3、协助开展财务审计、内控审计和专项审计等审计项目,分析评论审计证据并形成审计结论;
4、协助制定和修改公司内部审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况;
5、协助制定对公司及下属子公司内部审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施。
1、主要负责全盘账务;
2、日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核;
3、组织完成成本核算工作;
4、审核往来账款的核销、支付和控制;
5、审核公司财务报表、核对关联往来,合并报表并进行财务分析;
6、提供各项有关年审、年检资料,完成各项年审工作;
7、完成上级领导交办的其它工作。
1、负责或参与各类企业(含央企及上市公司)的年报审计及其他专项审计业务;
2、负责或参与其他各类相关业务执业工作;
3、制定并推进项目工作计划,负责协调项目执行中的相关工作;
4、监督并指导项目组成员的工作情况,保证项目的顺利实施;
5、对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现的问题;
6、与客户建立良好的沟通,维护客户关系。
1.负责日常记帐对帐;
2.负责每日资金出入审查;
3.负责日常收确认;
4.负责价格体系更新;
5.负责内控审查;
6.负责仓库管理;
7.负责编制财务报表。
1.对机构的计算机化系统/研究/设施和供应商进行检查/审核,维护审核文件及其他质量保证文件;
2.审核研究方案和最终报告及其修订,为GLP试验的最终报告准备QAU声明;
3.审查机构SOP是否符合GLP法规的规定;
4.不定期对机构进行质量检查;
5.发现问题及时向部门主管汇报,服从以及配合QA部门主管的工作安排。
1、协助项目组完成各类企业的年报审计或IPO审计等;
2、负责完成项目组分配的具体审计工作任务;
3、收集、取得及整理审计证据及资料,编写审计工作底稿;
4、协助编制审计报告,提出改进建议和决策依据;
5、完成部门或项目经理交办的其他工作任务;
协助项目经理完成审计项目,能独立完成撰写审计报告;
独立承担小型项目的审计现场负责人的工作;
国际业务高级审计员能胜任派到海外现场审计工作。
1、根据指派,具体负责审计项目的综合管理,负责审计项目的审计计划编制、调整和执行;
2、对项目成员进行调度和任务分派 ,对项目成员进行指导和监督;
3、解决项目组工作期间提出的常规性专业技术问题,对审计风险进行判断和控制。
1、协助项目经理完成上市公司IPO现场工作,上市公司年报审计、企业并购、尽职调查等工作;
2、能独立进行小型、常规项目审计工作,并可主动发现问题,及时提出建议和决策依据;
3、指导和培训团队内其他较低职级的审计员,促进团队工作效率。
1.对装修材料有一定了解,熟悉各项材料用途,日常按公司要求负责项目材料申购单审批;
2.有成本控制意识,减少项目材料超标、浪费;
3.有算量基础,能看懂CAD图纸并能简单操作,有预结算经验优先;
4.能看懂甲方合同清单,审批材料时分辨合同内、合同外、质量标准;
5. 能安排本职工作情况下,后期视能力安排其他方面审计,如去项目核查大量超标情况、材料达标调查等;
1.能够独立完成中型常规公司审计工作,或者小型特殊项目审计工作;
2.在大型集团审计项目之中担当相对重要审计任务;
3.对审计员进行有效的指导和培训。
1、负责对目标单位经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、协助审计主管编写内部审计计划;
3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;
5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。
1. 确保部门操作手册包括政策、程序和任务列表的执行以及政府法规被遵循。
2. 确保及时上报。如无法在工作中及时上报,请通知收入审计副经理。
3. 确保以正确的顺序存档以及文件存储在有序进行。
4. 确保所有的存储资料按照时间顺序整理。
1、独立拟订审计计划方案,负责中小型项目审计现场工作;
2、编制试算平衡表、合并报表;
3、对所负责项目工作底稿质量进行初步把关,对本项目辅导人员指导和培养。
1、协助组织建立和完善内控合规管理体系及流程;
2、对公司各项业务及操作进行合规审查和监控,防范操作风险,保证各项业务的合规性和高效运营;
3、协助组织定期检查,对风险提出预警及整改意见和方案;
4、了解业务流程,对业务进行风险管理、风险监测、风险预警、评估风险状态与风险程度;
5、负责相关业务单元经营分析工作,提交有效的周/月/季/年度分析报告;
6、负责业务全流程大数据稽查、分析和管理工作,对多种数据源进行组合分析、挖掘、构建智能化分析模型,监控和预测业绩走向;
7、领导交办的其他任务。
1.组织开展总部和控股公司内部审计工作;
2.组织开展总部和控股公司内控评价工作;
3.协助负责公司监事会日常管理工作;
4.组织企业年度工作报告的编报工作
5.组织内审审核、整改,评估备案,综合管理等工作;
6.完成领导交办的其他工作
1、根据审计计划,协助上级领导开展审计工作(包含但不限于例行审计、舞弊审计及其它特别专项审计),对公司内控管理、经营效果、重大经济业务等实施审计;
2、 协助上级领导编制审计计划、审计工作底稿、起草内部审计报告,提出审计建议;
3、 负责审计工作档案的整理和归档工作,确保审计资料的完整性;
4、 对审计问题进行事后跟踪,督促被审计部门进行限期整改,并检查落实改善情况;
5、 上级领导交代的其他工作。
1.负责核研院专用工作网络的安全运维:积极配合学校信息办及信息化技术中心对专用工作网络的安全和应用系统运维情况进行审计,及时发现违规行为并进行安全风险评估,对系统设备进行全生命周期管理。
2.参与院信息化建设与实施,具体包括:网络设施升级、改造和维护,院网站等系统维护与升级。
3.参与组织开展本单位信息安全技术教育培训。
4.定期协助院相关单位完成信息安全技术相关检查。
5.依据国家相关法律法规,及时完成新增信息系统方案设计、制度策略编制。
1、负责公司基建、设备安装工程相关的内控及风险管理工作,协助建立系统化的内部控制体系;
2、参与基建工程、设备安装项目前期招标,对招标程序的合规性进行过程监督,负责公司基建工程、设备安装项目的跟踪审计,对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、工程签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作;
3、通过审计、监察,发现工程建设、设备安装项目中存在的问题,提出改善建议并实施后续跟进,审核工程相关合同,确保符合法律法规并保护公司利益,主导工程项目的决算,为公司合理控制成本;