采购主管工作职责(精选35篇)
1、负责日化,百货,家电,五金,美妆,母婴等非食的采购,熟悉产地资源和商品特性、建立和优化供应商体系;
2、整合供应商资源和采购渠道,完善产品结构,提升产品竞争力;
3、拟定采购计划,完善采购流程,控制采购成本和损耗、保障产品及时、足量供应。
1、负责所属区域内园建物资的采购、协调跟进采购询报价、采购合同、供应商送货等,确保材料及时到场;
2、对项目当地地材市场资源进行调查研究,定期汇总、整理、分析价格信息;
3、组织区域园建采购员对地方市场资源进行调查研究,开发足够的机械、土方等分包供应商货源,开发地材、五金材料等供应商,跟进各批分包需求的价格、合同、结算环节;
4、对园建物资供应商的考察和评审,及时提供一线市场信息资源。
1.___时间就订单内容,数量,单价,交期,特定要求(artwork ,inner label &outer mark )处 理
2.按照合同上的交期核对,订单进度跟踪并及时反馈给业务部。
3. 发货前必须收到大货样无产品质量问题才能发货。
4. 发货前同供应商核对发货数量并做收货清单(订单号,唛头产品号,箱数)给仓库。
5.收到货___时间按公司规定验收货物。
一、新产品 ,新材料供应商的寻找 ,资料收集及开发工作。
二、对新供应商品质体制系状况 (产能 ,设备 ,交期 ,技术 ,品质等 )的评估及认证 ,以保证供应商
的优良性。
三、与供应商的比价 ,议价谈判工作。
四、对旧供应商的价格 ,产能,品质 ,交期的审核工作 ,以确定原供应商的稳定供货能力。
五、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况 ,以期提升产品品质及降低采购成
本。
六、采购计划编排 ,物料之订购及交期控制。
七、部门员工的管理培训工作。
八、与供应商以及其他部门的沟通协调检举。
九、主持采购部各项工作,提出公司物资采购计划。
十、调查研究公司各部门物资需求及消耗情况,熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况,
指导并监督员工开展业务。
1、大宗原物料(面粉、油、糖、盐、味精)的采购跟进工作;
2、搜集、分析、汇总大宗原料的进货记录并定期统计、分析相关数据进行提报;
3、新产品、新供应商开发及合同流转工作的跟进;
4、供应商产品到货及时性的跟进工作;
5、成本降价方案及分析报表的制作;
6、月度采购计划报表的制作;
7、新产品测试进度的落实与处理;
8、所属物料品质异常的沟通协商处理;
9、U8系统作业(下单、打印、发票);
10、钉钉系统作业(付款、合同、供应商开发、价格变动)
11、付款工作的提报、跟进、处理;
12、各分厂相关采购数据的初审工作;
13、依据相关要求及数据对供应商进行考核后提报审核;
14、所有书面资料的归档、整理、存放;
15、完成上级交办的其他工作。
1.熟悉国家招投标法、合同法等相关法律法规,协助完成采购制度、流程与体系建设和优化;
2.熟练招标采购流程,按照公司程序要求,对所需工程、设备、物资、服务等通过招标、询
价、比价、议价等方式进行采购,确保供应商的成本具有竞争力;
3.编制采购计划和采购预算,并按月度、季度提供相关报告;
4.熟悉供应商开发流程,有效开展供应商评价、考核和管理,定期开发潜在供应商以确保供
应渠道的安全与稳定;
5.采购合同的拟定,并对合同法律条款、价格、账期等进行谈判,签署合同;
6.具备较强的成本分析能力,通过多种策略,有效开展成本控制和降本增效工作;
7.负责监控合同的执行及交付验收,并能处理异常问题;
8.对下属单位的采购执行情况进行监督和管理;
9.完成上级安排的其它工作。
1.负责采购部日常工作,根据公司需要提出采购计划;
2.采购计划经领导审批后,负责组织实施,并实施采购的具体过程;
3.负责采购商品的谈判,负责采购合同的签订;
4.如果是招标采购,则需组织招标工作,评估管理供应商;
5.定期向领导汇报采购进程,及时解决采购过程中遇到的问题;
6.在规定时间内完成采购任务,并尽量减少开支;
7.负责公司部分财务报销以及日流账记录等工作;
8.公司领导安排的其他事物;
1、制定月度、季度、年度采购计划,并根据物料采购申请单,及时下发原材料采购订单,确保准时交付。对供应商及时交付率负责;
2、及时协调解决物料采购、生产使用、客户服务过程中所产生的供货及质量问题;
3、对采购数据进行统计分析,监控采购执行情况,对不符合项提出质疑,形成工作报告定期汇报;
4、对采购计划、公司库存、在途物资、供应商库存实时监控,保证物资达到公司要求库存周转率,降低滞品数量 ;
5、落实降本策略;
6、负责零星采购合同的签署,到货进度的跟进,以及对账和付款等一系列工作;
7、根据业务发展需要,定期对部门人员进行培训指导;
8、领导安排的其它工作。
1.根据公司采购需求,完成各项物资的供应商筛选和采买;
2.新供应商的开发和维护;
3.负责各类常用物资的询价、比价、议价及申请单签批;
4.负责跟进各项日常采购合同的签批;
5.负责按进度办理日常采购合同的货款支付及票据收集;
6.负责跟进各项采购物资的物流运输情况,保障各项物资安全、及时到库;
7.负责各项物资到货的入库办理及不合格品退换货处理;
负责根据整体采购计划和食材以及非食材采购需求,完成年度采购目标;
负责分析采购成本、控制损耗、控制库存及控制食品安全在配送环节的风险;
负责供应商的甄选、谈判、评估并不定期的进行优化;
负责调研市场趋势,实时了解价格变化,预判市场行情,确定采购时机。
负责完成采购订单审核、审批流程,确保采购流程的合规。
1、时间就订单内容,数量,单价,交期,特定要求处 理
2、按照合同上的交期核对,订单进度跟踪并及时反馈给业务部。
3、 发货前必须收到大货样无产品质量问题才能发货。
4、 发货前同供应商核对发货数量并做收货清单(订单号,唛头产品号,箱数)给仓库。
5、收到货时间按公司规定验收货物。
1、负责组织和参与采购部门的会议,协调和沟通本部门的各种关系;
2、负责审核订购单、采购合约和对帐单,核查采购每日物料情况;
3、负责各联络函,合同的起草;
4、负责本部门工作计划的制订及组织实施和监督管理;
5、处理采购过程中各种突然问题;
6、负责监督物料到料情况,监督供应物料品质;
7、负责招聘、培训开发和考核采购人员,推动采购人员的晋升和职业发展;
8、按时完成上级交办的工作和配合其它部门应完成的工作任务。
1、开发产品包材供应商,寻找适合公司产品使用的材料;
2、对开发的包材寻价、议价、比价,使其符合公司的要求;3、执行并完善成本降低及控制方案;
4.根据供应商供货情况,进行新供方开发、培养,对合格供方进行评价考核、淘汰,持续优化供应布局,提升整体供货质量;
5.根据材料供应商供货及价格等情况,制定供货比例,监督供货比例严格执行;
6.协调品质及技术提升现有供方能力,协同采购解决供货异常保障生产;
7.建立、建全供应商绩效评价体系及评价标准,并推动有效落实。
1、执行原材料采购任务,根据采购需求及时下达订单,并监督供应商按时保质量供货;
2、成本控制、年度降本目标的达成,对供应商进行比价,议价谈判工作;
3、对来料异常,协助质量部处理不合格原料。
1、通过招标、比价,谈判等方式为电子采购提供有竞争力的价格;
2、统管采购部电子料开发与订单落实,负责委外加工资源开发与订单落实 ;
3、根据公司采购政策,管理供应商的服务协议和策略的遵守情况;
4、协助各职能部门进行长期合同谈判,确保电子料的供应和成本结构;
5、数据收集和分析准确无误;
6、完成上级交办的工作任务,协助其它部门的相关工作。
一 ,负责全球公司间所需产品的报价和维护;
二,负责公司国内现有供应商维护;
三,牵头技术、品管等部门人员进行新供应商的开发并不断优化供应商资源;
四,负责采购成本持续优化,项目采购管理并拉动其他团队完成每年的采购任务;
五,负责开发中国优质货源以持续帮助全球区域优化供应链资源;
六,制定并不断完善供应商开发和产品认证的标准化流程;
七,负责对供应商质量及交付问题的跟踪处理及改进;
八,负责公司日常用品的采购;
1.负责主导建立门店铺货模型;
2.负责日常门店端线上和线下订单处理;
3.负责门店与经销商之间配件沟通;
4.主导门店铺货库存标准建立;
5.负责门店铺货人工审核;
6.负责门店紧急订单处理;
7.负责门店外采订单管理;
1、负责整理供应商资料;
2、负责与供应商的订货与交期、对帐、发票、付款的跟进;
3、每天销售出库单,采购请购单录入并分析处理;
4、负责库存预警;
1、对较大宗物品的采购进行详尽的询价、比价、议价,并编辑书面资料汇报;
2、与供方书面订立核心的交易条款要,例如:价格,数量,付款进度,工期及违约责任;
3、持续开发优质供应商并能科学奖罚,编录详尽的供应商档案;
4、对采购物品(特别是订制类的家具、灯具等)的品质进行检验。
1、负责采购计划与商品品项调整计划的执行,完成有效采购,提高采购效率;
2、负责关注本部门品类日常业务数据异常情况及报表分析;
3、负责商品订单,与供应商往来订单及账务费用管理;
4、负责商品销售数据统计分析,商品备货;
5、负责与供应商进行商品销售信息、商品缺货、等各类异常的沟通与谈判;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
完成各项目相关物资采购及数据核对工作;
2、采购合同的制作、核对、归档及其它流程性工作;
3、负责采购订单的下达和订单进度的跟踪、协调和沟通;
4、负责对现有的供应商资料进行整理、归档,建立供应商名册;
5、负责对不合格产品进行处理,及时退换货,确保公司运营需求。
6、与厂商沟通及时反馈产品质量问题和各项售后问题;
7、管理采购合同及供应商文件资料,建立供应商信息资源库;
8、完成上级领导临时交办的工作。
1、负责家居/小家电/健康运动/电机行业分析及供应商分析
2、根据公司要求进行供应商选择及采购策略的制定
3、能够进行Bom分解,成本分析
4、能够推动供应商进行costdown和赎期优化
5、对物料计划离管理和物料品控有一定的了解。
1.负责产品的询价,比价,样品测试,开发新供应商。
2.每周做好采购计划,根据计划制作采购订单,下单给供应商,跟进货物进仓的情况。
3. 及时协调解决采购产品、销售数量、客户服务过程中所产生的供货及质量问题。
4.每周整理库存滞销,临期的数据。
5.供应商管理,及每个月的供应商应付款对账,接收发票。
6.采购进口的食材,调料,需要对应的批次检疫证明存档。
7.货款申请,写付款申请单,预付货款核销。
8..确保充足有效的库存,同时保证较高的商品周转率。
9. 负责采购部的统筹工作,使采购部工作制度化,专业化。
1. 负责公司采购制度、流程、框架搭建;
2. 负责公司集成项目、研发项目相关物料采购工作;
3. 负责集成项目、研发项目的供应商开发、价格谈判、物料交付、质量改善等;
4. 根据业务的变化,配合研发、集成、生产等解决供应链问题;
5. 负责培训、培养员工,帮助员工发挥优势。
1、对较大宗物品的采购进行详尽的询价、比价、议价,并编辑书面资料汇报;
2、与供方书面订立核心的交易条款要,例如:价格,数量,付款进度,工期及违约责任;
3、持续开发优质供应商并能科学奖罚,编录详尽的供应商档案;
4、对采购物品(特别是订制类的家具、灯具等)的品质进行检验。
采购主管工作职责篇7
1、按照公司的采购流程和制度进行采购操作;
2、采购物品交货期的跟踪和控制;
3、拓展和建立良好的代应商关系,不断拓展公司合作伙伴资源;
4、建立良好的采购台账并定期提供分析报告;
5、本部门团队建设和与关联部门工作对接协调;
1.供应链开发、维护管理,市场产品调研、议价、询价、比价、努力降低采购成本
2.与供应商洽谈、签订合作协议,供应商评级、售后对接处理等;
3.梳理、建立采购作业流程,部门规范管理性文件编写;
4.协助经理对部门做好内部及外部管理。
1、采购工作为主,供应商维护兼顾
2、根据门店需求进行采购,确保所需物品按时按需到位
3、负责供应商的开发、询价、比价等
4、负责供应商的日常联系包括下单、付款及交期跟踪等
5、完成上级交给的其它事务性工作
1、负责品牌件的采购工作,确保物料的及时供应以及风险的规避。
2、及时了解市场的变化,做好预测,控制库存。
3、调查、分析、评估目标市场,熟悉供应渠道和市场变化情况,选择适合公司的品牌件以及供应商。
4、配合以及支持销售对于客户的开发以及维护。
5、完善公司采购制度,制定并优化采购流程,控制采购质量与成本。
6、新供应商的开发,沟通,代理资质的申请。
7、维护小组间的工作正常运行。
8、支持公司各部门的相关工作。
1、负责全国店铺的食材采购;
2、新供应商的寻找,资料收集及开发工作;
3、对新供应商品质体系状况的评估及认证,以保证供应商的优良性及食材的品质保障;
4、与厂商的询价、议价、比价和谈判等工作;
5、对旧供应商的价格,产能,品质,交期的审核工作,以确定原供应商的稳定供货能力;
6、及时跟踪掌握生鲜类食材市场价格行情变化及品质情况,以期提升产品品质及降低采购成本;
7、供应商以及其他部门的沟通协调;
1、执行采购订单和采购合同,落实具体采购流程;
2、负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期;
3、执行并完善成本降低及控制方案;
4、负责在电脑上对多家对比进行采购;
5、填写有关采购表格,提交采购分析和总结报告;
1、负责公司材料、设备询价工作,了解装修材料、设备市场价格。
2、负责采购资料的收集整理,建立采购资源库。
3、负责完成业务投标阶段材料的排样,样板搜集、样板制作。
4、负责采购经理完成项目部材料采购事宜
5、及时了解市场材料价格信息,并实施更新材料价格,提供依据。
1、全面负责公司采购工作,制定公司采购战略;负责公司生产所需物料订单的下达及交期跟进;负责所订购物料的市场信息统计、分析、评估及上报;
2、建设和维护供应商管理体系;
3、负责供应商选择、商务谈判等工作;
4、规划采购预算,控制采购成本;
5、完成上级交办的工作任务,协助其它部门的相关工作。
1、负责宾馆各部门所使用的卫生消耗用品和办公用品的保管,领发供应工作。
2、负责宾馆所有瓷器,工具,机械设备维修配件,电工材料及棉织品类等项工作的购买计划,领发,报销,租借,保管。
3、所购物品到贷后,根据进货发票,认真验货物的品种,规品数量,单价,金额,核对票物。
4、易碎,易坏的物品,尤其对食品物品的验收质量,要严格把关,分清责任。
5、验收无误后,经手人签字,并填写一式四联入库,两联交给采购员,其中一联转财务报销,一联采购员留底,一联交记帐员记帐,一联留底。
6、物品出库时,根据各部门预算数,如超出预算,需经有关主管领导签字同意.各部门领用物品时,必须持领物单,并填写一式四联出库羊,写清品种,规,格,数量,单价,经手人签字后,才能提货。
7、库房物品要按品种,规,格,型号,分门别类码放整齐,经常核对,防止积压,有问题及时反映。
8、物品出入库搬运时,要轻拿轻放防止损坏。
9、物品出库时,本着先进先出,发旧存新的原则。
10、提前做好每月盘点,每月盘点表必须按时报出,发现问题是及时分析原因,及时上报。
11、每月月底,将所有单据整理归纳,汇总造表,一式两份,其中交记帐员一份,库房根据存根消减库房帐,以达到帐帐相符,帐物相符,各种单据按月装订成册,妥善保管。
12、建立日记,每日下班前将一天发放物品的数量,人次及一天的工作情况进行登记,月底综合上报仓库主管。
13、加强物品养护和安全保管,杜绝和防止人为残损腐蚀氧化,变质失效,按时间闭库,经常检查电源,线路,消防器材及其它安全设施,库房无人要关灯锁门,以保证库房的绝对安全。
14、经常检查整理物品,防止物品积压,损坏,变质虫蚀,鼠咬,受潮,霉烂等问题的发生。
15、做好“三防’工作,对于煤油,酒精,来苏水,敌敌畏等易燃,有毒物品要特加强保管,提高警惕,随时注意防火,防盗,防破坏。
16、各种物品要保存一定的数量,以达到满足供应,同时还要做到不积压,不脱货,属于库房所管范围的货物如缺货时,应及时订购,不准无故推托。
17、仓库是物资存放重地,除本库人员和检查人员检查时进入外,其它人员一律不得入内,库内严禁吸烟,严禁动用明火。
18、保持库房整洁,卫生经常化。
1.建立完善的供应链合作体系,懂系统;
2.审核、监督采购员的采购进程、供货质量及价格控制;
3.负责组织制定和完善公司采购管理、供应商管理规定;
4.负责制定完善采购人员的考核标准,组织采购人员的工作培训;
5.监督材料合同的履行情况,材料合同履行完毕后,审核最终的材料结算是否合理;
6.建立材料指导价,了解材料市场的价格变化趋势,及时维护指导价信息;
7.根据各项目施工计划和库存需求,在保证供应的前提下降低采购成本和资金占用;
8.上级交代的其他事情。
1、负责集团一般易耗品采购需求事项的处理
2、负责需采产品的询价、议价等相关工作
3、负责合同及长期协议签订,比例分配、跟进付款及验收