采购内勤的工作职责(精选32篇)
1.协助采购经理订货,跟踪货物在途,到货时间、批次、质量等事宜;
2.整理供应商资质文件,保证手续文件齐全,都在有效期;
3.整理部门内流程、制度文件,协助撰写文件;
4.与供应商对账,核对票据,核销采购票据;
5.上级交办的其他事宜。
1、完成责任商品的采购,满足公司销售需求
2、审核供货单位资格,按要求与供货单位签订购销合同或采购协议
3、确保各项手续办理的完整、及时
4、处理采购商品结算的审核、单位往来帐的核对,确保帐务清晰。
5、维护客户关系,争取与供货单位建立长期互利的合作关系
6、处理退补价、退货,发票的催收、签收,库存、到货跟踪、收货差异等。
1、供应商档案的建立及维护;
2、采购合同、采购订单的保存、归档
3、采购订单的登记并及时与财务对账
4、负责每日的发票进行分类登记,做好采购往来台账;遵守财务制度严格发票的使用与管理;
5、负责采购部各类文件、报表的打印、复印工作及文件资料的手法、登记、保管工作;
6、负责采购合同、采购订单、电话记录,传真件、客户资料、各类原材料技术指标等文件资料的管理与更新。
岗位职责:
1、负责贸易部原料数据库管理,为部门决策提供建议;
2、负责采销合同规范与执行情况监控;
3、协助贸易部进行行情信息整理与收集;
4、协助供应链商务处理;
5、配合供应商调研与评估,做好档案管理。
任职要求:
1、大专以上学历;
2、具2年以上饲料原料采购工作经验;
3、具备较强的数据分析、沟通协调能力。
1、服从部门负责人的工作调配;
2、重点做好库存管理,合理设定库存上下限,根据销售需要及时采购,提高商品满足率,库存周转达到考核要求;
3、每月做好返利登记工作,确保返利数据准确且即时到帐;及时确认每笔进货合同和每笔采购药品入库工作,确认每笔药品的采购成本和结算价格;
4、及时做好效期产品的催销及滞销产品的退货工作;
5、根据销售要求,有计划地引进新品种,重点客户必要时上门拜访,灵活运用公司政策;
6、每月对自己分管品种现有库存进行分析,并及时作出处理方案;
7、加强与销售人员沟通,提出优化流程等各种合理化建议,提供各种良好服务;
8、认真执行公司及部门考核制度,完成考核指标;
9、严格按照GSP要求,建立包括首营品种在内的全面供应商信息文档;
10、制定每周的工作计划,做好每月的工作总结,并及时上交,做好新品的整理、分析工作,逐步完善与新品有关的`上游客户的登记备案工作,并分析、归类、传达新品的有关信息。
1、及时跟踪及处理厂家反馈,维护上游关系;
2、根据客户有关信息和需求,相关市场讯息的挖掘与整理收集;
3、负责联络沟通上级经销商,建立客户资料及档案,完成相关报表;
4、负责整理客户资料,购销协议,负责应付账款的管理;
5、协作销售团队的工作,帮助完成公司产品在医院或者终端的销售。
1、负责采购订单与合同及时下达与签订,跟进付款及时性及准确性;
2、负责采购返利核算与数据审核;
3、负责商城系统后台单据操作;
4、负责采购运输跟踪、到货管理和质量监督 ;
5、负责采购产品与财务月度对账;
6、负责采购单据的保存及归档工作;
7、负责日常供应链管理;
1、协助部门经理完成各类采购工作。
2、根据部门工作需要,负责部门各项目材料及苗木等物资进度的跟进。
3、负责各类物资供应商资源的收集整理工作。
4、负责各类物资的询价工作及合同的签订工作。
5、负责采购订单的统计、分析及结算工作。
1、负责公司采购合同等文件资料的管理、归类、整理、建档和保管;
2、负责公司供应商资料的收集与整理;
3、负责协助供应员录入单据及文件;
4、负责各类文件的`收发、登记、存档;
5、完成领导交代的其他工作。
1、家庭农场药品疫苗计划汇总整理、到货追踪、系统出入库操作、付款申请。
2、家庭农场相关的签呈、合同、盖章申请、付款等事项的对接和文件保管。
3、关注家庭农场系统数据的录入,汇总整理各类生产报表,汇报异常情况。
4、领导安排的其他工作。
1、 负责各类产品入库出库
2、 负责各项目采购合同的收集、整理及存档;
3、 负责接收发票,制单(整理合同、入库单、合格证),经审批后交财务部挂账;
4、 负责审项目标书
5、 其他领导交办的事宜
1、负责日常采购工作
2、与供货商的沟通工作
3、采购订单的跟踪
4、和供货商对账、会计对账
5、制作付款计划
6、货物的清点和入库
7、制作标书和项目的综合管理
8、其他上级交办的工作
1、按照GSP要求,对首营企业、首营品种及购进退出药品进行审核、建档,确保首营企业、首营品种证照资料的完整性和有效性。
2、及时勾兑采购发票,并确保录入系统无误,及时请款,并跟进付款情况,及时通知供应商付款信息。
3、根据公司要求及部门需求,制订数据模版,向信息部门提出数据需求,并对数据进行分析,为领导提供决策及部门提供服务支持。
4、每月定期出具采购应收报表,跟进采购员催收进度,检查品种的毛利情况,对于低毛利或负毛利的品种,了解原因,并每月上报领导。
5、每月及时出具问题库存报表,督促跟进采购员处理进度。
6、完成公司及领导安排的其他工作。
1、供应商资料建档、归档、档案更新维护、部门数据统计、票据交接及传递;
2、协助处理部门内部其他日常事务;
3、服从管理,完成上级安排的其他工作。
1、采购部各类文档的管理;
2、管理采购合同及供应商文件资料,建立供应商信息资源库;
3、协助采购经理进行供应商的联络、接待工作;
4、负责制作并管理出入库单据及其他仓库管理单据;
5、负责整理、汇总日常相关数据,按公司规定,按时上交相关报表。
6、完成领导交办的其他任务。
1、负责与采购专员、供应商的沟通,采购数据的跟踪统计;
2、与财务核对数据及货款的统计、跟踪;
3、供应商档案的归纳、整理,采购合同的备案;
4、采购部相关报表的汇总、整理、核对、发放;
5、做好各部门的协调,领导临时安排的其他工作。
1、严格执行GSP等相关法律法规及公司各项规定;
2、负责部门资料、文件的整理、归档、保存;
3、协助首营资料的收取、整理与协助资料的催讨,资料整理完毕后交于采购员审核;
4、协助公司的招投标工作;
5、部门日常接待工作;
6、部门日常琐事的处理;
7、其他公司临时的工作、任务。
岗位职责:
1、负责统计需要采购的.物料,保质保量下达采购订单;
2、供应商管理及维护,并实时掌握供应商供货情况;
3、负责管理公司的产品入库和出库数据采集;
4、负责仓库盘点、汇总及库存和保质期预警。
任职资格:
1、大专以上相关学历;
2、有责任心、能吃苦、能承受一定压力;
3、具有一定的沟通能力,独立处理工作能力。
1、按照规定的采购流程,协助采购员/采购经理进行采购工作。
2、负责系统订单的录入、审核。 跟踪到货情况、异常反馈等。
3、部门内部的费用处理,包括采购报销、客户对账、应付款请款等。
4、负责政府部门相关的系统填报(易制毒、易制爆系统)
5、上级领导交办的其他工作。
1、贯彻执行公司的质量方针、目标和各项管理制度。
2、负责市场调研,提供符合公司要求的供应商名单,建立合格供应商档案。
3、熟悉市场行情及进货渠道,坚持“货比三家,比质比价,择优选购”的采购原则,努力降低进货成本,严把质量关,杜绝假冒伪劣商品的流入。
4、执行询价、比价、议价制度,努力降低采购成本。
5、对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责,按时完成采购任务。
6、对采购业务进行汇总、分析,需要时向管理层提供采购报告。
7、负责供应商的管理,与供应商维持健康、良好的商业合作关系,协助公司处理与供应商的各种纠纷。
8、市场行情的调查、动态资讯收集、整理,及时上报,以便及时调整采购策略。
9、与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理,确保公司利益。
10、加强与供应商的沟通与联络,确保货源充足,供货质量稳定,交货时间准确。
11、负责集团行政用车及集团车辆的清洁、保养、检修等日常工作。
一、 在项目施工前,为项目组员提供必要的生活环境保证;
二、 为项目组员提供可靠的工作办公环境;
三、 查询生产原材料的.库存情况和设备备件使用情况,了解需要采购的信息;
四、 确认采购品种数量,制订采购计划,报主管或总经理核准;
五、 向供应商确认订单,跟踪订单生产进度及交货情况;
六、 安排提货员提货或仓库收货;
七、 安排验货;
八、 处理所购产品质量纠纷;
九、 安排向供应商付款;
十、 建立供应商资料,定期不定期与供应商进行沟通;
十一、制作材料试用报告,报批后纳入正常采购计划;
十二、查询新材料供应商;
十三、向潜在供应商询问产品类型、质量、价格、交货期等相关信息;
十四、建立新供应商资料;
十五、完成上级委派的其他任务。
1、整理采购单据、到货入库、财务对账、付款申请;
2、供应商资料管理,包括索取与存档;
3、采购合同及订单管理;
4、其他物资到货追踪、入库验收、对账付款;
5、其他安排事项;
1、通过市场走访和数据分析、评估现有供应商和产品结构、寻找新品和供应商
2、了解市场价格动态、跟进采购价格、签订采购合同
3、与供应商沟通安排订单,跟踪排查缺货计划,优化产品结构
4、滞销、近效期、破损、退货品种处理
5、熟悉医疗器械相关产品、熟悉电脑操作、对采购流程熟悉
6、有一定社交能力、较强谈判能力和语言技巧、服从公司制度、认真负责、团结协作
1.认真执行公司各项规章制度,服从领导,努 力掌握采购及统计知识。
2.负责本部门文件的收发工作、采购合同和客 户档案的整理工作。
3.协助采购经理完成各类信息的收集、录入统 计、分析工作。
4.负责对采购订单的.审核工作,同时跟踪发票 工作。
5.负责采购统计及分析工作,按时做好日报、 月报、年报,
6.完成临时交办任务
1、协助采购部主管、经理处理其负责部分采购工作及表格规划、制作;
2、协助采购部主管、经理考察其负责部分采购单位资质实力;
3、负责存档部门采购合同、订单以及供应商营业执照等文件;
4、负责整理采购员签订合同交采购部主管、经理签字,盖章;
5、负责采购部主管、经理签字盖章文件转回采购员以及存档;
6、负责采购部人员休息安排提交采购部主管、经理审核;
7、其他采购部主管、经理安排事项及协助事宜。
1、协助采购经理进行采购内勤方面的工作;
2、管理采购合同及供应商文件资料,建立供应商信息资源库;
3、协助采购经理进行供应商的联络工作;
4、制作、编写各类采购指标的统计报表;
5、完成领导交办的其他任务
1.负责各项目采购合同的收集、整理及存档;
2.负责接收发票,制单(整理合同、入库单、合格证),经审批后交财务部挂账;
3.负责编制月度付款计划,经部门主管审批后交财务部;
4.负责售后服务反馈质量信息的收集、汇总。
5.负责部门办公用品需求申报;
6.其他领导交办的事宜。
一、认真制定采购部的工作计划,不断完善物资采购的管理制度。
二、负责规范采购程序,认真审核物资申购报告。
三、做好市场价格价格调研工作,坚持货比三家,掌握价格动态规律。
四、负责大宗物资招投标的组织与管理工作,坚持公开、公证、高效、快捷。
五、负责购物信息反馈工作,及时解决购物中出现的各种质量问题。
六、当好领导参谋,定期向领导汇报市场价格的动态情况。
七、严格执行财务报销制度,坚持发票三人签字。
八、完成集团领导交办的其他工作任务。
1协助销售经理(番禺销售经理)完成各类信息的收集、录入、统计(番禺统计)、分析工作。
2负责对销售订单的审核工作,同时开据出库单。
3负责销售统计及分析工作,按进做好日报、月报、年报,报销售经理。
4负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。
5负责本部人员的评估汇总工作。
6完成本部门的行政事务性工作,为本部人员提供后勤服务 。
药品经营企业销售内勤(商务助理)职责:
1、协助销售部经理和销售人员汇总销售数据;
2、提供分类的商务报表及部门销售业绩的统计、查询、管理;
3、负责建立、整理代理商档案、商业客户档案、临床终端档案,建立有效的客户信息档案,确定销售行为的合法性;
4、协助各类市场销售会议的组织和安排工作;
5、负责接收和传递各区域及营销员工各种报表和申请;
6、负责及时提供市场所需的'各类文件资料及样品;
7、做好客户发货、窜货、换货、退货的管理与监管工作;建立发货、退货、窜货台帐;
8、负责各区域招标信息的收集、整理与反馈,按要求及时制作招标文件;
9、做好业务电话的登记工作;
10、负责起草、打印销售部各类文件;
11、协助销售部经理进行业务谈判;
12、严守公司秘密,完成上级主管交办的其它工作。
1、 积极配合采购人员的工作,做好采购合同及采购订单,根据合同要求将付款申请单交给采购经理审批;
2、 负责各项采购合同、供应商资料的收集、整理及存档,以便检查核实;
3、 接收、登记发票,将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对,无误后登记、入账、经部门领导签字后交财务部;
4、 每月月度做好当月合计工作,并及时与财务部门进行帐目余额的核对;
5、 负责编制月度付款计划表,经部门主管审批后做付款申请单,经公司领导签字后交由财务付款;
1、供应商资料库、素材库的建立、维护;
2、供应商合同档案管理;
3、部门会议管理;
4、协助做好部门管理工作;
5、部门间协调对接工作;
6、部门日常事务管理。
1、梳理部门业务合同,建立了完善的合同台帐。
2、订单的确定和落实。订单的合同制定、盖章、扫描、回传、录入、存档、查询等工作完善。
3、及时安排产品订单、出库等业务事宜,按照各部门需求信息落实及时安排通知提货。跟踪产品到货、入库。及时跟踪到货情况,核对入库数量,做折让等。
4、配合财务做支出预算表。积极配合财务部核对款项,订单制定、预付款、定金、尾款、税金、代理费及其他费用制定、录入、跟踪。
5、收集整理产品图片上传至公司网盘,方便各销售部门查询使用。
6、U8系统货品名称、供应商的建码工作。采购订单、预付款、尾款单据的制作。
7、协助销售部门处理产品质量问题工作,包括收集相关资料、了解客户反馈的诉求、反馈代理以及供应商的处理意见等,推动产品质量问题解决。
8、协助接受代理的提货信息时及时确认销售部门物流需求反馈物流部安排车辆
9、完成供应商分类整理和归档的工作。
10、认真完成领导安排的其他工作
1、负责统计需要采购的物料,保质保量下达采购订单;
2、供应商管理及维护,并实时掌握供应商供货情况;
3、负责管理公司的产品入库和出库;
4、负责仓库盘点、汇总及库存和保质期预警。