审计经理工作职责(精选31篇)
1、负责组织编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结;
2、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,并监督有关规章制度实施;
3、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);
4、负责协助外部审计开展工作;
5、负责协调审计与各下属片区的关系。
1、协调内控部和公司各部门、子公司和分公司的工作关系。
2、根据公司业务流程结合行业发展,设计内控管理框架,构建内控体系。
3、和各部门沟通,制定合规政策,建立标准式的合规检查流程。
4、负责各部门、子公司和分公司的内控管理,负责监督和报告各部门内控工作执行情况。
5、分析和评估公司业务核心流程的风险,包括货物采购、资产管理、资金流向等,并对此做出年度、季度和月度的稽查工作计划。
6、员工离职审计、专项调查,对离职或者被举报人员开展调查。
1、协助拟定内部审计项目的审计计划,并对业务部门开展内部审计工作;
2、根据法律法规要求,定期开展专项业务审计;
3、根据监管机构要求或应管理层要求,针对特定工作流程或风险事件开展专项审计、检查或自查工作;
4、协助开展数据报送相关信息系统的需求提出和测试工作。
1、完善内控评估体系;
2、对公司的工程建设行为进行监督并加以规范,完成工程预算、结算、招投标、合同评审等工作;
3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
4、督促审计结论和建议的落实;
5、完成项目的尽职调查;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通
1、负责组织编制年度审计工作计划,负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施;
2、负责开展常规审计,负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;
3、负责组织、联系、协调、外引审计资源服务管理工作;负责审计过程中与相关部门的协调与沟通,并对内部涉及财会工作等部门和人员进行监督检查;
4、跟踪公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
5、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对被审单位提供的有关资料负保密责任;
6、组织内审人员的业务培训,对本部门员工培训、奖惩、人事调整等方面提出建议;
7、负责组织完成公司领导安排的其他工作。
1、组织起草并维护各项工程审计制度及标准体系,不断完善工程审计工作质量体系和质量监督体系;
2、积极组织跟踪学习审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段,并结合公司相关政策,及时调整审计制度及方法体系;
3、定期收集工程项目的质量、进度、投资、安全等信息,参与审查、监督并落实建设项目在建设程序和规章制度等方面的执行情况;
4、跟进、核对工程款项、预(结)算情况和结算送审事宜;
5、对公司重大工程项目的工程建设、合同管理、招标采购、成本控制、结算管理等实施合规性审计;
6、对审计工程中发现的问题进行分析,收集审计证据,提出处理意见和整改意见,与被审计单位沟通并督促有关单位整改;
7、编写审计报告,提出改进意见,并督促整改。
1) 协助中心总监按照国家有关法律法规、审计法规拟定公司审计实施细则;
2)协助中心总监根据教育集团的战略目标、工作目标编制年度审计计划,提交主席或审计委员会审批,并组织实施;
3)组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;
4)掌握公司管理中普遍性、特殊性及突出性问题,分析原因、寻找对策,并及时的反映至相关管理层,为管理层的决策提供一定的依据;
5)负责监督审计建议的执行情况,并定期进行汇总报告,确保整改效果满足管理层要求;
6) 协助中心总监参与公司重大项目、重大决策及重大经济合同的的审计活动;
7) 负责公司内审方面的咨询工作,为集团各部门提供咨询活动;
8)配合外部审计机构开展工作,协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系。
1、参与项目前期沟通,进行初步风险评估,制定项目计划;
2、带领项目团队执行IT审计(包括控制测试、数据分析、数据核查)、内控审计及各类咨询项目;
3、独立编写各类项目报告,复核团队成员工作成果,确保项目交付质量;
4、与客户就审计发现及建议进行沟通和确认;
5、或独立或协助高级经理及合伙人进行项目开发,参与投标、竞争性谈判等采购活动,编写项目方案、应标文件;
6、为审计顾问提供专业技能相关培训;
7、完成领导分配的其他任务。
1、根据国家法律法规、公司规章制度拟定公司审计实施细则;
2、对公司组织基建、重大项目投资、采购项目等相关成本及预决算进行审计监督;
3、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,并采取预警措施;
4、对公司高管及特殊管理岗位员工任期内、离任经济责任进行审计;
5、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立紧密关系;
6、监督贯彻执行集团内的政策、制度和规定;
7、负责董事长交办的其他工作。
1、完善、优化集团监审制度、流程。
2、负责集团及下属公司的内控审计和财务审计。
3、分析、评价集团及下属公司财务管理和各项内部管理制度的执行情况,提出风控建议。
4、对财务预算的执行情况、财务收支有关的经济活动进行监督审计。任职资格:
1、大学本科或以上学历,财务审计类相关专业毕业。
2、五年以上财务审计工作经验,有大中型房地产公司财务审计经验优先考虑。
3、有相关财务审计类证书者优先考虑。
可以独立带队完成指定审计项目;
具有良好的沟通能力;
具有良好的职业素养,审计项目全程跟踪把控;
能吃苦耐劳,工作认真负责,热情主动责任心强;
1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权;
2、负责拟定审计计划和审计范围,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作;
3、负责对审计情况进行复核,并组织编写审计报告及审计评价书;
4、负责就初步审计结果与相关部门进行沟通;
5、协助公司有关单位对财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据;
6、负责建立内部激励机制,对内部审计人员的工作进行监督、考核,评价其工作业绩,激励其努力工作;
7、制定单位经营预算,控制单位经营支出;
8、确保审计团队的人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验,以完成本章程所要求的任务及使命。
1.带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计;
2.独立承担大、中型项目的审计现场负责人的工作;
3.对审计助理人员进行有效的督导和培训。
1、负责公司内控审计管理工作,梳理公司内控流程,建立健全各项内控制度;
2、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案;
3、对可能出现的风险进行识别、评估及及时的解决,并及时将相关状况反映给管理层,并主动沟通重要的事项及风险状况;
4、监督公司各项制度、流程的运执行情况,监督内控结果改进的落实情况,及时报告潜在危险;
5、制订年度审计计划,组织开展内控审计、财务审计、专项审计等;
6. 与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密关系。
1、拟定并制定审计计划和审计预算;
2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、督促审计结论和建议的落实;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
1、 负责组织制定集团公司统一的内部审计管理制度和实施细则 ;
2、 负责组织推行所制订的制度,监督其执行情况 根据执行过程中的实际情况,组织修订、完善内部审计规章制度和实施细则 ;
3、 负责组织拟订审计业务规范或审计业务操作规程 职责表述:负责组织编制部门年度工作计划,并检查执行;
4、 负责组织编制集团公司年度审计项目计划,并上报主管上级审核批准 负责制定部门年度工作计划和阶段性工作计划,确定工作重点和部门人员分工负责组织编制部门年度费用预算,审核并控制费用支出 负责完成审计工作总结撰写工作;
1、编制工程审计计划、审计方案,组织开展全过程工程审计工作;
2、针对工程项目管理中的设计、招投标、施工、验收、结算等重要环节开展审计,促进工程质量和数量的真实准确;
3、负责对工程内部控制制度及流程管理的执行进行审计;
4、对工程内控制度、流程审计的合理性、有效性进行审计评价;
5、在审计中及时发现公司潜在的问题和风险,提出整改建议;
6、负责完成领导交办的其他工作。
1、参与编制年度审计计划和审计方案;
2、负责对建设项目工程管理的真实性、合法性、规范性、效益性进行监督、检查与评价;
3、负责综合各类工程审计结果,参与编写审计报告的相关内容;
4、负责分析被审计单位工程管理存在的问题和原因,提出可行性的管理建议和处理建议;
5、根据审计报告,监督检查被审计单位的相关业务政策、操作流程、管理控制的改进和调整,并及时做出合理的评价。
1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划;
2、全面负责审计项目方案的审核与执行,向董事会及高级管理层报告审计结果等;
3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;
4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;
5、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查。
1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内控体系,制定审计计划;
2、根据公司年度审计计划,组织实施各项审计项目;
3、负责对所涉及的审计事项、编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
5、主管公司舞弊、渎职案件调查及预防工作。
6、完成领导交办的其他审计、内控工作
1. 负责集团审计及内控相关管理制度的建设及完善工作;
2. 负责制定和实施集团审计工作计划;
3. 负责组织集团各公司、各项目的专项审计及内部财务审计工作并定期出具审计报告;
4. 负责涉及诉讼、仲裁、复议、听证、公证、鉴证等诉讼或非诉讼事务;
5. 负责审查公司经济合同;参与招投标工作,审核招投标法律文书;
6. 负责为重要经营决策和重大经济活动提出法律意见;
7. 负责本部门员工业务技能培训和绩效考核工作;
8. 参与制订公司规章制度,从法律层面审查其合法、合规性;
9. 参与审核项目公司的预算、概算和结算工作;
10. 对集团各工程项目结算审计中付款情况的复核;
11. 对集团工程合同、大型设备及物资采购合同的复核;
12. 负责提供与公司经营管理有关的法律咨询。
1、根据集团年度计划,独立完成日常审计工作;
2、 负责拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、 负责对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计检查;
4、 负责对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督;
6、 负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;
1、负责所辖公司审计组的绩效考核及管理工作;
2、负责所辖公司财务管控、财务收支、财务核算准确性等的审计;
3、审计队伍组织建设;
4、所辖公司审计整改复查;
5、负责专项审计工作的指导及审计报告的撰写与修改。
1、根据审计中心总的要求开展舞弊审计项目工作;
2、负责与公检法机构协助处理案件和保持联系;
3、完成审计总经理交办的其他工作;
1、根据公司经营目标,制定本部门工作目标并且全面负责本部门的工作;
2、 贯彻执行国家审计法规,制定适合本企业的审计规范和审计工作细则;
3、具体负责对公司内部、下属公司经济活动的审计监督;
4、对财务预决算进行审计,对资金的管理和使用进行监督;
5、对财产、物资增减和使用的真实、合法及效益性进行审计监督;
6、审计财务部的会计报表;
7、对财务规章制度和内部控制制度进行检查;
8、审核有关项目财务收支的真实、合法和效益性。
1、能独立完成大型集团或上市公司的审计工作;
2、负责审计项目的审计计划编制、调整和执行;
3、对项目成员进行调度和任务分派,解决项目组工作期间提出的常规性专业技术问题;
4、对审计风险进行判断和控制;
5、对项目进行工时控制和统计,对项目成员进行考核;
6、与客户沟通,并协调维护客户关系;
7、出具审计业务报告和其他法定业务报告。
8、大学本科及以上学历, 具备注册会计师执业资格;
9、具有5年以上会计师事务所审计工作经验;
10、能够独立或带领团队完成各项审计工作;;
11、具备良好的沟通、表达及协调管理能力并勇于承担责任;
12、热爱审计工作,为人正直,具有丰富的项目管理经验及较强的团队建设能力;
1、拟定并完善集团内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、组织实施集团财务审计、管理审计和效益审计等,及对各分公司进行监控;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、督促审计结论和建议的落实;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
3、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;
4、收集、整理审计证据,编写审计工作计划;
5、编制审计报告,纰漏问题,提出改进建议和决策依据;
6、参与公司业务流程或制度改进和风险评估工作;
1、负责集团及各子公司的财务、生产、业务、采购、经营等方面的审计和监察工作;
2、负责根据集团的工作目标拟定集团的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;
3、稽核检查集团和各子公司的财务活动的合规性及资产安全性、流动性、盈利性;
4、负责审计下属子公司销售收入,成本费用经费文出情况;
5、审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求;
6、负责对子公司的重大审计项目。负责组织对各子公司负责人的经济责任审计、经营审计、离岗审计等其他临时性的相关审计;
7、负责违规追章经营行为的经济处罚。对子公司检查中发现的非重大违规违章行为,提出经济处罚决定,并负责执行;对检查中发现应予以行政责任追究的违规违纪行为,移交有关部门处理;负责违规经济处罚的复议;
8、负责反馈审计信息的分析及审计后的整改督查。及时分析各类审计中发现的问题,提出审计建议与意见;并定期对所发现问题的整改进行督查;跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作;
9、受理对监察对象违法违纪行为的检举、控告;调查处理监察对象的违法违纪行为;
10、制定内部监督管理方面的规章制度,对监察对象进行遵纪守法,廉洁高效教育;
11、负责收集、整理、汇编、交流审计监察信息资料,建立健全审计监察档案,并按规定妥善保管和使用;
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、对审计计划实施方案进行调整和分解;
3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
4、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
6、督促审计结论和建议的落实, 向领导汇报审计问题,协助领导完成内外审计的协调沟通工作;
7、参与现场审计,负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,评价和考核审计小组成员的业绩表现。
1、制定合理的项目工作计划;
2、与客户建立良好的沟通,维护客户关系;
3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施;
4、作为中小型项目负责人,负责协调项目执行中的相关工作;
5、独立完成审计业务报告和其他鉴证业务报告;
6、领导交办的其他工作。